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企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)詳解 審計程序 實戰(zhàn)技法 案例解析

企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)詳解 審計程序 實戰(zhàn)技法 案例解析

定  價:99.8 元

        

  • 作者:企業(yè)內(nèi)部審計編審委員會
  • 出版時間:2019/7/1
  • ISBN:9787115514097
  • 出 版 社:人民郵電出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:476
  • 紙張:
  • 版次:01
  • 開本:16開
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內(nèi)部審計是在組織內(nèi)部進行的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,通過對企業(yè)的管理效能和經(jīng)營決策進行評審,可以全面有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理環(huán)節(jié)中的薄弱方面。為了能使企業(yè)實現(xiàn)其組織目標(biāo),合理審查和評價審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,我們特意編寫了本書。 《企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)詳解》共包括六篇:內(nèi)部審計理論基礎(chǔ)、內(nèi)部審計作業(yè)流程、內(nèi)部審計技術(shù)與方法、基礎(chǔ)內(nèi)部審計實務(wù)、按目標(biāo)分類的內(nèi)部審計實務(wù)指南和內(nèi)部審計管理;共23章內(nèi)容。首先從理論層面出發(fā),介紹內(nèi)部審計的內(nèi)容、作業(yè)和技術(shù);之后詳細介紹內(nèi)部審計不同項目、不同分類的實務(wù)操作,包括合規(guī)性審計、保證性審計、績效達標(biāo)審計、績效提高審計等;最后介紹內(nèi)部審計的管理,對內(nèi)部審計的效果進行評價,提高內(nèi)部審計的有效性。 《企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)詳解》嚴(yán)格依據(jù)《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》編寫而成,對企業(yè)內(nèi)部審計工作的諸多方面進行了詳細的解讀和指引,濃縮了企業(yè)內(nèi)部審計的全部精華,旨在為企業(yè)的內(nèi)部審計工作提供全面、準(zhǔn)確的實務(wù)操作指南,提高內(nèi)部審計工作者的業(yè)務(wù)操作水平。
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