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內(nèi)部審計(jì)學(xué)(第2版)

內(nèi)部審計(jì)學(xué)(第2版)

定  價(jià):59.9 元

        

  • 作者:沈征
  • 出版時(shí)間:2022/4/1
  • ISBN:9787121432446
  • 出 版 社:電子工業(yè)出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁(yè)碼:324
  • 紙張:
  • 版次:01
  • 開(kāi)本:16開(kāi)
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讀者對(duì)象:本書(shū)既可以作為高等院校會(huì)計(jì)、審計(jì)等財(cái)經(jīng)類專業(yè)的本科和研究生教學(xué)用書(shū),也可以作為對(duì)從事內(nèi)部審計(jì)等相關(guān)工作的實(shí)務(wù)工作者的培訓(xùn)用書(shū)。

本書(shū)分為“理論篇”和“實(shí)務(wù)篇”兩個(gè)部分,分別從內(nèi)部審計(jì)理論和實(shí)務(wù)角度詳細(xì)論述了內(nèi)部審計(jì)的歷史演進(jìn)和概念的最新發(fā)展,對(duì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員的要求和管理,內(nèi)部審計(jì)在組織治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制中的角色和作用,內(nèi)部審計(jì)行為的技術(shù)規(guī)范、道德規(guī)范,內(nèi)部審計(jì)的過(guò)程與方法,內(nèi)部審計(jì)工作底稿,內(nèi)部審計(jì)的報(bào)告,內(nèi)部控制審計(jì),風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì),對(duì)舞弊行為進(jìn)行檢查和報(bào)告,績(jī)效審計(jì),信息系統(tǒng)審計(jì),內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì),內(nèi)部環(huán)境審計(jì)。本書(shū)既可以作為高等院校會(huì)計(jì)、審計(jì)等財(cái)經(jīng)類專業(yè)的本科和研究生教學(xué)用書(shū),也可以作為對(duì)從事內(nèi)部審計(jì)等相關(guān)工作的實(shí)務(wù)工作者的培訓(xùn)用書(shū)。
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